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2015年度收入支出决算总表 |
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2016-01-07 |
2015年度收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | 财决01表 | 编制单位:滚球365网站 | | | | | | | 2015年度 | | | | | | | 金额单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 栏次 | | 4 | 5 | 6 | 栏次 | | 7 | 8 | 9 | 一、财政拨款收入 | 1 | 25,905,000.00 | 14,746,899.00 | 65,999,084.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 25,905,000.00 | 34,644,138.00 | 57,872,653.00 | 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 7,503,899.00 | 7,243,499.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 13,854,100.00 | 4,681,700.00 | 18,513,481.03 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 12,050,900.00 | 29,962,438.00 | 39,359,171.97 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 7,503,899.00 | 6,020,108.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 7,503,899.00 | 6,020,108.00 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 27,401,138.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9 | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10 | | | | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69 | | | | | 11 | | | | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 7,503,899.00 | 5,180,108.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | | 12 | | | | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 63,892,761.00 | | 13 | | | | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 17,368,366.53 | | 14 | | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 43,188,970.97 | | 15 | | | | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 1,985,114.50 | | 16 | | | | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 | | 17 | | | | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | | 18 | | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 25,905,000.00 | 34,644,138.00 | 58,569,053.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 | | 19 | | | | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 1,350,309.00 | | 20 | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | | 21 | | | | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 143,600.00 | | 80 | | | | | 22 | | | | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81 | | | | | 23 | | | | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82 | | | | 本年收入合计 | 24 | 25,905,000.00 | 42,148,037.00 | 65,999,084.00 | 本年支出合计 | 83 | 25,905,000.00 | 42,148,037.00 | 63,892,761.00 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 14,398,366.62 | 交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | 基本支出结转 | 27 | — | — | 591,900.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 13,806,466.62 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | | 30 | | | | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 16,504,689.62 | | 31 | | | | 基本支出结转 | 90 | — | — | 778,432.00 | | 32 | | | | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 15,726,257.62 | | 33 | | | | 经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | | 34 | | | | | 93 | | | | | 35 | | | | | 94 | | | | 总计 | 36 | 25,905,000.00 | 42,148,037.00 | 80,397,450.62 | 总计 | 95 | 25,905,000.00 | 42,148,037.00 | 80,397,450.62 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | | | | | | | | | | |
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